1. 派工单上记录的必须是公司件值表上存在的,检验合格的产品工序,检验签名确认后,生产组长签名,每周交到公司统计员处。
2. 派工单的每个工序要按照件值编号写在派工单上,没有件值编号的工序,不能没有任何依据的填写到派工单上,否则统计将退回派工单给生产组重新核对.
1) 有件值的工序,经过检验检验合格,由生产组长将件值编号,工序名称,直接写入派工单,定期交到统计员处。
2) 有件值的工序,在加工中返工后合格的,在派工单中工序数量只能记录一次,不可以重复叠加计算,也不能无缘无故的任意增加新的工序名称到派工单上,原则上有多少合格品转入下工序,对应着多少件值的总和.不合格品交到质检员判定处理.,交到统计员处的报废品必须有质检员签字的《报废申请单》质检部上级签名核准,无论生产组长和员工没有执《报废申请单》,统计一概不接收报废产品.
3) 没有件值的工序,生产组要先向生产部申请核准,提供件值核算数据,生产部报厂长批准后,书面通知各个生产组长,暂时没有批准下来的申请件值,可以先按照计时填入派工单计算工资。
4) 工序卡上的数量要和派工单上的工序数量要完全一致,数量不符,或者瞒量的,一律按照公司管理制度进行严厉处罚,公司必须要规范派工单的准确性、唯一性,性.